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오찬비 지출(시설관리본부장)
- 기안자 : 차일영
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-538
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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주차권 원부 및 월정기 주차권 파쇄
- 기안자 : 김근배
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 주차관리팀-395
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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공단 출입자 체온체크를 위한 유연근무(시차출근) 신청
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-537
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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종량제봉투 주문서(업무개선)
- 기안자 : 이영주
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 광고물관리팀-174
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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업무용 차량 유류비(2/19)지출-주차관리
- 기안자 : 차일영
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-536
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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업무용 차량 유류비(2/19)지출-광고물관리
- 기안자 : 차일영
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 경영지원팀-535
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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중장기 고객만족경영 수정계획(2020~2022)
- 기안자 : 강병갑
- 결재권자 : 성관실
- 결제번호 : 혁신기획팀-241
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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미디어센터 무선인터넷 운용을 위한 공유기 구매
- 기안자 : 반우석
- 결재권자 : 남두현
- 결제번호 : 주안영상미디어센터-77
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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2월 청소용역료
- 기안자 : 이주희
- 결재권자 : 남두현
- 결제번호 : 주안영상미디어센터-76
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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2월 무선인터넷 요금
- 기안자 : 이주희
- 결재권자 : 남두현
- 결제번호 : 주안영상미디어센터-75
- 결재 완료일 : 2021.02.22
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