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업무용 차량 유류비(8/3)-견인사업소
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2322
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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공공청사 일일보고(7/31)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2315
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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일일업무보고(견인보관소-07.31.금)
- 기안자 : 이진성
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2313
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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견인보관소 수입 지출현황(7월)
- 기안자 : 이진성
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2312
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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일일업무보고(견인보관소-07.30.목)
- 기안자 : 이진성
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2314
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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지출원 변경
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2309
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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업무용 차량 유류비(7/31)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2319
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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가을꽃 공급안내
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-2324
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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유휴 대행사업비 예금 만기 해지 및 재가입
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 경영지원팀-2325
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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일일업무보고(견인보관소-08.01.토)
- 기안자 : 이진성
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2311
- 결재 완료일 : 2015.08.03
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