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7월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2146
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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업무용 차량 유류비(7/16)-주차관리
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2144
- 결재 완료일 : 2015.07.17
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아암대로 용현대우 아파트 앞 녹지대 정비
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-2142
- 결재 완료일 : 2015.07.16
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남구청사 일일보고(7/15)
- 기안자 : 조은권
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2136
- 결재 완료일 : 2015.07.16
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소파보수 장비 자재 구입
- 기안자 : 심경보
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 광고물관리팀-2139
- 결재 완료일 : 2015.07.16
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근무상황부 변경신청
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김부길
- 결제번호 : 시설관리팀-2138
- 결재 완료일 : 2015.07.16
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남구청사 일일보고(7/14)
- 기안자 : 조은권
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2124
- 결재 완료일 : 2015.07.15
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공공청사 일일업무 보고 ( 7월 15일 )
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2132
- 결재 완료일 : 2015.07.15
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업무용 차량 유류비(7/14)-견인사업소
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2126
- 결재 완료일 : 2015.07.15
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공단 차량 타이어 펑크 수리(녹지관리)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2130
- 결재 완료일 : 2015.07.15
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