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10월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3604
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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잡자재 구입(공원)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-3576
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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공공청사 일일보고(10/11)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3579
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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남구청사 일일보고(10/11)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3578
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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가로/보안등 자재 구입(자동점멸기)
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 시설관리팀-3589
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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시설관리팀 청사파트 11월 안전보건 교육 계획
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3586
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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업무용 차량 유류비 지출-견인사업소(10.11)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3581
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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업무용 차량 유류비 지출-주차관리(10.11)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3583
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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예초작업중 차량후도어 파손으로 유리교환
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3590
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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업무용차량 보험가입(종량제봉투-86서 1292)
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3592
- 결재 완료일 : 2016.10.12
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