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시설관리팀(가로/보안등) 잡자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3642
- 결재 완료일 : 2016.10.17
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업무용 차량 유류비(10/14)지출
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3637
- 결재 완료일 : 2016.10.17
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미추홀공원 조명등 보수에 필요한 LED램프 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3643
- 결재 완료일 : 2016.10.17
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대행사업비 이자 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3639
- 결재 완료일 : 2016.10.17
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접이식 의자(주차) 구입
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3619
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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일일업무보고(견인보관소-10.13[목])
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3625
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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녹지관리 주간업무실적 제출(2015.10.4~ 2015.10.7)
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-3622
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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공공청사 일일보고(10/14)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3636
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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시설관리팀(가로/보안등) 자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3634
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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2016년 지방공기업 정부3.0담당자 워크숍 참석 여비 추가분 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3629
- 결재 완료일 : 2016.10.14
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