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공공청사 일일업무 보고 (7월1일)
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-1993
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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남구청사 일일보고(7/2)
- 기안자 : 조은권
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-1995
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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대행사업비 예금만기이자 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2003
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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공원관리팀 농구대 백보드 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-2002
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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업무용 차량 유류비(7/3)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-1987
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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유휴 대행사업비 예금 해지
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 경영지원팀-2009
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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공단 차량 배터리 교환(소파보수)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2014
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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공공청사 일일업무 보고 ( 7월 2일 )
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-1994
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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공원관리팀 생수 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-1991
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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공원관리팀 청소세제 구입
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 공원녹지팀-1988
- 결재 완료일 : 2015.07.06
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