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업무용 차량 유류비 지출(8. 7)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2411
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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업무용 차량 유류비(8/10)
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2417
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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공공청사 일일보고(8/5)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2415
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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공공청사 일일보고(8/10)
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2420
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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남구청사 일일보고(8/10)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 시설관리팀-2413
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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일일업무보고(견인보관소-08.08.토)
- 기안자 : 이진성
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2409
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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관교동 제2노외주차장 시설물 보수
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2408
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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보건지소 미화업무 및 작업에 필요한 자재구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-2419
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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용역별 감독자 지정(주차)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-2412
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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업무용 차량 유류비(8/10)-주차관리
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-2418
- 결재 완료일 : 2015.08.10
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