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도로시설물 보수에 필요한 공구 구입
- 기안자 : 심경보
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 광고물관리팀-906
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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구청사 진공청소 작업 계획
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-901
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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업무용 차량 유류비(3/16)지출
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-914
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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오찬비 지출
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-919
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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주안6동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(3월분)
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-909
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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1/4분기 안전관리 업무대행 용역 수수료 지출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-925
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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업무용 차량 유류비(3/16)지출-견인사업소
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-916
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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종량제봉투 구입
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 공원녹지팀-904
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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점보롤 구입
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 공원녹지팀-903
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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용현3동 제7노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(3월분)
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-911
- 결재 완료일 : 2016.03.17
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