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시설관리팀 청사파트 현장관리직 9월 안전보건 교육 계획
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-2493
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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공개여부 :
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오찬비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2502
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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업무용 차량 유류비 지출 (7.27)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2492
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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8월 근무 예정 보고(견인보관소)
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2500
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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주안7동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(7월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2497
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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용현3동 제7노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(7월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2498
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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업무용차량(15버 0527) 세차비 지출
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2496
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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주안7동 제3노외주차장 승강기 점검 용역비 지출(7월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2494
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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우편료 지출 (부적격 사업자 통보문)
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2499
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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열쇠 카피 (차단기 제어함 및 CCTV 박스)
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2495
- 결재 완료일 : 2017.07.28
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