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용현권역 내 시설물 보수에 필요한 소모성 자재 구입비용 지출
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원녹지팀-877
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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ESG경영 실천을 위한 시설관리팀 재능기부 봉사활동 계획
- 기안자 : 한송은
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-1227
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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2024년 인천연감 구입
- 기안자 : 박선욱
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4755
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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2024년 4분기 신규직원(현장관리직) OJT교육훈련 결과보고
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4753
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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혁신기획팀 만찬비 지출
- 기안자 : 이효인
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 혁신기획팀-870
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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2024년 정보공개제도 교육 결과보고
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4752
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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경영지원팀 업무분장(안)
- 기안자 : 이재두
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4751
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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동력장비(예초기, 전정기, 동력톱) 수리용 물품 구입비용 지출
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 공원녹지팀-876
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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공영주차장 이용 활성화를 위한 이해관계자 간담회 결과보고
- 기안자 : 고영남
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 주차관리팀-2373
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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공영주차장 일일실적 보고(2024.10.04.)
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 주차관리팀-2372
- 결재 완료일 : 2024.10.07
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