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업무용 차량 유류비(1/9)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-196
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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업무용 차량 유류비(1/9)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-195
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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공원관리팀 공원 86어6540 수리비 지출
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 경영지원팀-194
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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견인차량보관소 일일 실적 보고 (2024.01.09.)
- 기안자 : 김정연
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 주차관리팀-74
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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주차통합관제센터 일일실적 보고(2025.1.9)
- 기안자 : 주차관리팀
- 결재권자 : 주성업
- 결제번호 : 주차관리팀-73
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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옥외광고물 사무용품 구입
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 광고물관리팀-37
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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광고물관리팀 업무분장
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 성진모
- 결제번호 : 광고물관리팀-36
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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고소작업차량 안전작업 계획(99라8338, 2024. 01. 10.)
- 기안자 : 홍성표
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 시설관리팀-26
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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고소작업차량 안전작업 계획(98노9906, 2025. 1. 10.)
- 기안자 : 방성범
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 시설관리팀-25
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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청사관리팀 1월 안전점검의날 결과보고
- 기안자 : 배우휘
- 결재권자 : 이호재
- 결제번호 : 청사관리팀-49
- 결재 완료일 : 2025.01.10
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